第一部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、河源江东新区自然资源和城乡建设局主要职责
二、河源江东新区自然资源和城乡建设局机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、河源江东新区自然资源和城乡建设局主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责: 负责国土空间规划的编制及组织实施;负责交通运输、公路建设、城乡住房城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作:负责公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。
二、河源江东新区自然资源和城乡建设局机构设置
本部门内设机构、人员构成情况:局本部内设组办共7 个,
分别是:综合办公室、重点项目办公室、国土资源办公室、国土空间规划管理办公室、城乡建设管理办公室、自然资源与房屋征收办公室、城乡建设监管审批办公室;内设机构:交通和城市管理办公室、生态环境办公室;下属单位均纳入我局预算。新区自然资源和城乡建设局总编制:34名,实有行政编制14名,其中,设领导职数4 名,正职 1 名,副职
2名。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年部门决算编报范围的单位共9个,包括局(委、部、办)本级和下属8个预算单位,分别是:江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。
第二部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,047.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 169.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,583.99 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84.14 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 33.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 453.74 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,581.33 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 170.53 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 697.62 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 999.42 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 222.83 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 151.28 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 5,067.16 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,631.45 | 本年支出合计 | 57 | 15,631.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 74.43 | 年末结转和结余 | 59 | 74.43 |
总计 | 30 | 15,705.88 | 总计 | 60 | 15,705.88 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,631.45 | 15,631.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,581.33 | 7,581.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,607.51 | 6,607.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,013.21 | 3,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,951.52 | 2,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 642.79 | 642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 909.32 | 909.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 856.39 | 856.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 697.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 305.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 935.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 212.83 | 212.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 144.29 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,631.45 | 436.26 | 15,195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 0.00 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 0.00 | 453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 0.00 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 0.00 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 0.00 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 0.00 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,581.33 | 0.00 | 7,581.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,607.51 | 0.00 | 6,607.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,013.21 | 0.00 | 3,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,951.52 | 0.00 | 2,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 642.79 | 0.00 | 642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 909.32 | 0.00 | 909.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 856.39 | 0.00 | 856.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 0.00 | 697.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 0.00 | 544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 0.00 | 305.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 0.00 | 239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 0.00 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 249.77 | 749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 249.77 | 749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 249.77 | 685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 68.54 | 154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 212.83 | 68.54 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 144.29 | 0.00 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,047.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 169.60 | 169.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,583.99 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 453.74 | 453.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,581.33 | 64.50 | 7,516.84 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 697.62 | 697.62 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,631.45 | 本年支出合计 | 59 | 15,631.45 | 3,047.46 | 12,583.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 15,631.46 | 总计 | 64 | 15,631.46 | 3,047.47 | 12,583.99 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,047.46 | 436.26 | 2,611.20 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 0.00 | 169.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 0.00 | 453.74 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 0.00 | 196.58 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 0.00 | 140.88 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 0.00 | 52.78 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 0.00 | 236.97 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 0.00 | 236.97 |
212 | 城乡社区支出 | 64.50 | 0.00 | 64.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 0.00 | 48.90 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 0.00 | 47.30 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 0.00 | 697.62 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 0.00 | 544.72 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 0.00 | 305.48 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 0.00 | 239.24 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 0.00 | 152.90 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 249.77 | 749.65 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 249.77 | 749.65 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 249.77 | 685.76 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 68.54 | 154.29 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22102 | 住房改革支出 | 212.83 | 68.54 | 144.29 |
2210201 | 住房公积金 | 68.54 | 68.54 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 144.29 | 0.00 | 144.29 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151.28 | 0.00 | 151.28 |
22406 | 自然灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 373.86 | 302 | 商品和服务支出 | 62.40 |
30101 | 基本工资 | 86.98 | 30201 | 办公费 | 7.75 |
30102 | 津贴补贴 | 93.45 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.37 | 30206 | 电费 | 4.24 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.77 | 30207 | 邮电费 | 1.05 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 25.42 |
30113 | 住房公积金 | 68.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.54 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.40 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.15 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.59 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.63 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 373.86 |
| 公用经费合计 | 62.40 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 :河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 12,583.99 | 12,583.99 | 0.00 | 12,583.99 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,516.84 | 7,516.84 | 0.00 | 7,516.84 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,607.51 | 6,607.51 | 0.00 | 6,607.51 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,013.21 | 3,013.21 | 0.00 | 3,013.21 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2,951.52 | 2,951.52 | 0.00 | 2,951.52 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 642.79 | 642.79 | 0.00 | 642.79 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 909.32 | 909.32 | 0.00 | 909.32 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 856.39 | 856.39 | 0.00 | 856.39 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 :河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度总收入15,705.88万元,其中本年收入15,631.45万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,047.46万元,比上年决算数减少1025.5万元,下降20.42%,主要变动情况:一般公共服务支出减少1456.39万元,社会保障和就业支出增加24.3万元,卫生健康支出增加21.25万元;节能环保支出增加42.71万元,农林水支出增加47.13万元,住房保障支出增加162.3万元,灾害防治及应急管理支出减少100.05万元,其他支出减少17.75万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入12,583.99万元,比上年决算数减少2698.16万元,下降17.66%,主要变动情况:城乡社区支出减少7765.31万元,其他支出增加5,067.16万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度总支出15,705.88万元,其中本年支出15,631.45万元。具体情况如下:
1.基本支出436.26万元,比上年决算数减少52.38万元,下降10.72%,主要变动情况:社会保障和就业支出增加24.3万元,卫生健康支出增加21.25万元,城乡社区支出减少19.96万元,自然资源海洋气象等支出减少113.15万元,住房保障支出增加36.97万元。
2.项目支出15,195.19万元,比上年决算数减少4620.28万元,下降23.32%,主要变动情况:一般公共服务支出减少1454.59万元,社会保障和就业支出增加24.3万元,卫生健康支出增加21.24万元,城乡社区支出减少8019.05万元,农林水支出增加47.13,交通运输支出减少227.3万元,交通运输支出减少83.86万元,住房保障支出增加125.33万元,灾害防治及应急管理支出减少100.1万元,其他支出增加5049.41万元。
3.上缴上级支出0万元,比上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度财政拨款收入合计15,631.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,047.46万元,比上年决算数减少1025.5万元,下降20.42%;主要变动情况:一般公共服务支出减少1456.39,社会保障和就业支出增加24.3万元,卫生健康支出增加21.25万元,节能环保支出增加42.71万元,城乡社区支出减少8039.01万元,农林水支出增加47.13万元,交通运输支出减少227.3万元,自然资源海洋气象等支出增加197.01万元,住房保障支出增加162.3万元,灾害防治及应急管理支出减少100.05万元,;政府性基金预算财政拨款收入12,583.99万元,比上年决算数减少2698.16万元,下降17.66%;主要变动情况:;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,主要变动情况:增长0.0%。
(二)2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度财政拨款支出合计15,631.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,047.46万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:;政府性基金预算财政拨款支出12,583.99万元,比年初预算数增加0万元,增长0;主要变动情况:;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%。
2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:我局2022年度未做“三公”经费预算且未发生“三公”经费。
2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:我局2022年度未做“三公”经费预算且未发生“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于本单位无公务用车。
3.公务接待费支出0万元,主要用于本单位未发生公务接待费,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。本单位2022年度未发生公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度本单位机关运行经费支出62.4万元,比上年决算数增加16.1万元,增长34.78%。主要增减变动情况是:公用经费增加,对应的公用经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
2022年度本河源江东新区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额346.13万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出312.12万元、政府采购服务支出31.01万元。授予中小企业合同金额346.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本河源江东新区自然资源和城乡建设局共有车辆0辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。本单位2021年度未开展绩效自评。
绩效自评结果。未开展绩效自评。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区自然资源和城乡建设局部门决算 .pdf