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2022年度紫金县古竹人民医院部门决算
来源:本网时间:2023-09-15 10:29:58
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  第一部分紫金县古竹人民医院概况

  一、紫金县古竹人民医院 主要职责

  二、紫金县古竹人民医院 机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分紫金县古竹人民医院2022部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分紫金县古竹人民医院2022部门决算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分紫金县古竹人民医院概况

  一、紫金县古竹人民医院主要职责

  为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务,确保全镇人民医疗健康需求。  

  二、紫金县古竹人民医院机构设置

  机构设置:办公室、住院部(内科、外科、传染病、骨伤科、五官科)、妇幼产科、辅助科、门诊部、中医科、药剂科、预防保健科、公卫科等科室。  

  三、部门决算单位构成

  我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。


第二部分紫金县古竹人民医院2022部门决算表

表1

收入支出决算总表

 单位 :紫金县古竹人民医院 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2134.36

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

955.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

330.67

八、社会保障和就业支出

38

377.95

9

九、卫生健康支出

39

2953.06

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

89.02

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

23

二十三、其他支出

53

0.00

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

3420.03

本年支出合计

57

3420.03

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

3420.03

总计

60

3420.03

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。   

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位 :紫金县古竹人民医院 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3420.03

2134.36

0.00

955.00

0.00

0.00

330.67

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20135

对外联络事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013599

其他对外联络事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

377.95

377.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2953.06

1667.39

0.00

955.00

0.00

0.00

330.67

21011

行政事业单位医疗

2953.06

1667.39

0.00

955.00

0.00

0.00

330.67

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2953.06

1667.39

0.00

955.00

0.00

0.00

330.67

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。   

表3

支出决算表

单位 :紫金县古竹人民医院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3420.03

3420.03

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040403

机关服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

377.95

377.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2953.06

2953.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2953.06

2953.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2953.06

2953.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.02

89.02

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

单位 :紫金县古竹人民医院 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2134.36

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

377.95

377.95

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1667.39

1667.39

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

89.02

89.02

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2134.36

本年支出合计

59

2134.36

2134.36

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2134.36

总计

64

2134.36

2134.36

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 :紫金县古竹人民医院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2134.36

2134.36

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2040409

两房建设

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

377.95

377.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

375.07

375.07

0.00

20808

抚恤

2.88

2.88

0.00

2080801

死亡抚恤

2.88

2.88

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1667.39

1667.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

1667.39

1667.39

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1667.39

1667.39

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.02

89.02

0.00

22102

住房改革支出

89.02

89.02

0.00

2210201

住房公积金

89.02

89.02

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 单位 :紫金县古竹人民医院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1755.31

302

商品和服务支出

1.10

30101

基本工资

813.49

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

507.80

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

1.12

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

156.53

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

187.35

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

89.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

377.95

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

375.07

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

2.88

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.10

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2133.26

公用经费合计

1.10

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 :紫金县古竹人民医院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位  :紫金县古竹人民医院

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

“三供一业”移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

0.00

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

0.00

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

0.00

0.00

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 :紫金县古竹人民医院

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表本年度无发生额。  


  第三部分:紫金县古竹人民医院2022部门决算情况说明

  一、2022年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  紫金县古竹人民医院2022 年度总收入3420.03 万元,其中本年收入3420.03 万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入2134.36 万元,比上年决算数减少338.03万元,下降13.67%。注:主要变动情况:减少公用经费。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0(注:与上年决算数持平)。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(注:与上年决算数持平)。

  4.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(注:与上年决算数持平)。 

  5.事业收入955 万元,比上年决算数增加955万元,增长100%(注:增长基数为0,不可比),主要变动情况:2021年实行收支两条线,没有事业收入。 

  6.经营收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(注:与上年决算数持平)。

  7.附属单位上缴收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(注:与上年决算数持平)。 

  8.其他收入330.67 万元,比上年决算数增加330.67万元,增长100%。注:增长100%(基数为0,不可比),主要变动情况:基本公共卫生经费列入其他收入。 

  (二)年度支出总体情况

  紫金县古竹人民医院2022 年度总支出3420.03 万元,其中本年支出3420.03 万元。具体情况如下:

  1.基本支出3420.03 万元,比上年决算数增加947.64万元,增长38.33%,主要变动情况:2022年度药品、耗材款由医院支付;2021年收支两条线,药品耗材款由新区支付。

  2.项目支出0 万元,上年决算数持平。

  3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

  二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2022年度财政拨款收入说明

  紫金县古竹人民医院2022 年度财政拨款收入合计2134.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2134.36 万元,比上年决算数减少338.03 万元,下降13.67%;主要变动情况:减少公用经费下拨 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少0 万元,增长0%;主要变动情况:无 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%;主要变动情况:无。 

  (二)2022年度财政拨款支出说明

  紫金县古竹人民医院2022 年度财政拨款支出合计2134.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2134.36 万元,比年初预算数减少338.03 万元,下降13.67%;主要变动情况:减少公用经费下拨 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数减少0 万元,增长0%;主要变动情况:无 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%;主要变动情况:无。 

  三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  紫金县古竹人民医院2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成全年预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0%。 

  2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于我单位无公务用车。

  3.公务接待费支出0 万元,主要用于无 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。无。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0% 。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。 

  (二)政府采购支出情况说明

  2022 年度本单位 政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。我单位暂时没有政府采购网的账号密码。 

  (三)国有资产占用情况

  截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆3 辆,其中,特种专业技术用车3辆。 单位价值100万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2022年0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  共组织对“无”0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“无”等项目分别委托“无”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位重视绩效评价工作,按年初制定绩效方案,细化下达绩效评价责任目标,结合资金管理办法认真开展绩效评价工作。坚持按劳分配,绩效优先,兼顾公平的分配原则,向临床一线和技术风险高的科室倾斜,重技术,重实绩,重责任,重贡献,向关键岗位培训和优秀人才倾斜。

  组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,我单位重视绩效评价工作,按年初制定绩效方案,细化下达绩效评价责任目标,结合资金管理办法认真开展绩效评价工作。坚持按劳分配,绩效优先,兼顾公平的分配原则,向临床一线和技术风险高的科室倾斜,重技术,重实绩,重责任,重贡献,向关键岗位培训和优秀人才倾斜。 

  绩效自评结果。单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

  单位整体支出绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。)

  0项目绩效自评综述:全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 

  以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位如有委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。  


  第四部分:名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  2022年度紫金县古竹人民医院部门决算.pdf


  责任编辑:蔡天宇  邱少琴

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