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2022年度紫金县临江卫生院部门决算
来源:本网时间:2023-09-15 16:07:29

  目       录

  第一部分:紫金县临江卫生院概况

  一、紫金县临江卫生院 主要职责

  二、紫金县临江卫生院 机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分:紫金县临江卫生院2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分:紫金县临江卫生院2022年度部门决算情况说明

  第四部分:名词解释


  第一部分:紫金县临江卫生院概况

  一、紫金县临江卫生院主要职责

  为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务,确保全镇人民医疗健康需求。  

  二、紫金县临江卫生院机构设置

  机构设置:工会、党支委、办公室、财务科、医务科、护理部、门诊部、住院部、医学检验科、医学影像科、中医馆、保卫科、设备科、感染科、药剂科、儿童保健科、公共卫生科、医技科等科室 

  三、部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分:紫金县临江卫生院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

 单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,586.92

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

214.92

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

141.47


9


九、卫生健康支出

39

1,660.38


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

1,801.84

本年支出合计

57

1,801.84

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1,801.84

总计

60

1,801.84

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,801.84

1,586.92

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,660.38

1,445.46

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,362.07

1,147.15

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,362.07

1,147.15

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

298.30

298.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

298.30

298.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,801.84

1,801.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

141.47

141.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,660.38

1,660.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,362.07

1,362.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,362.07

1,362.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

298.30

298.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

298.30

298.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。  


表4

财政拨款收入支出决算总表

单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,586.92

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

141.47

141.47

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1,445.46

1,445.46

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,586.92

本年支出合计

59

1,586.92

1,586.92

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,586.92

总计

64

1,586.92

1,586.92

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,586.92

1,586.92

0.00

208

社会保障和就业支出

141.47

141.47

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.47

141.47

0.00

2080502

事业单位离退休

141.47

141.47

0.00

210

卫生健康支出

1,445.46

1,445.46

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,147.15

1,147.15

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,147.15

1,147.15

0.00

21004

公共卫生

298.30

298.30

0.00

2100408

基本公共卫生服务

298.30

298.30

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位 :紫金县临江卫生院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,019.04

302

商品和服务支出

396.64

30101

基本工资

463.50

30201

办公费

18.23

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

4.23

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.08

30107

绩效工资

325.52

30205

水费

0.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

134.12

30206

电费

6.06

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

5.09

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.33

30113

住房公积金

95.89

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

19.93

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.47

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.14

30302

退休费

136.32

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

332.66

30304

抚恤金

5.14

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.08

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.82

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.04

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

29.78




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

29.78




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1,160.51


公用经费合计

426.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 紫金县临江卫生院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。   


表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位  :紫金县临江卫生院

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  


表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 紫金县临江卫生院

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.60

0.00

35.60

29.78

5.82

0.00

35.60

0.00

35.60

29.78

5.82

0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  


  第三部分:紫金县临江卫生院2022年度部门决算情况说明

  一、2022年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  紫金县临江卫生院2022 年度总收入1,801.84 万元,其中本年收入1,801.84 万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入1,586.92 万元,比上年决算数增加310.98万元,增长24.37%。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

  4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

  5.事业收入214.92 万元,比上年决算数增加23.17万元,增长12.08%。 

  6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

  7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

  8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。

  (二)年度支出总体情况

  紫金县临江卫生院2022 年度总支出1,801.84 万元,其中本年支出1,801.84 万元。具体情况如下:

  1.基本支出1,801.84 万元,比上年决算数增加756.73万元,增长72.41%。 

  2.项目支出0 万元,与上年决算数持平。

  3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

  二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2022年度财政拨款收入说明

  紫金县临江卫生院2022 年度财政拨款收入合计1,586.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,586.92 万元,比上年决算数增加310.98 万元,增长24.37% ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0。 

  (二)2022年度财政拨款支出说明

  紫金县临江卫生院2022 年度财政拨款支出合计1,586.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,586.92 万元,比年初预算数增加612.69 万元,增长62.89%。 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0。 

  三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  紫金县临江卫生院2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.6 万元,完成全年预算35.6 万元的100% ,比上年决算数增加29.60 万元,增长493.33% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0 ;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.6 万元,完成预算35.6 万元的100% ,比上年决算数增加29.6 万元,增长493.33% ;其中:公务用车购置支出决算为29.78 万元,完成预算29.78 万元的100% ,比上年决算数增加29.78 万元,增长100% ;公务用车运行维护费支出决算为5.82 万元,完成预算5.82 万元的100% ,比上年决算数减少0.18 万元,下降3% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0。 

  2022 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况:临江卫生院新购置救护车一辆,用于医疗救护工作。 

  2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况:临江卫生院新购置救护车一辆,用于医疗救护工作。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出35.6万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无开支内容。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出35.6 万元,其中:公务用车购置支出为29.78 万元,公务用车购置数1 辆。公务用车运行维护费支出5.82 万元,公务用车保有量为2 辆,主要用于救护工作。 

  3.公务接待费支出0 万元,主要用于没有公务接待费用 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。无接待人数。 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。 

  (二)政府采购支出情况说明

  2022 年度本单位 政府采购支出总额19.93 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出19.93 万元。授予中小企业合同金额19.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.2万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

  (三)国有资产占用情况

  截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆2 辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是救护工作; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  绩效管理工作总体情况。我单位2022年未开展预算项目绩效评价,未开展重点项目绩效评价,未开展部门整体支出绩效评价。 

  绩效自评结果。我单位2022年未开展预算项目绩效评价,未开展重点项目绩效评价,未开展部门整体支出绩效评价。  


  第四部分:名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  2022年度紫金县临江卫生院部门决算.pdf


  责任编辑:蔡天宇  邱少琴

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