目 录
第一部分:河源江东新区古竹镇人民政府概况
一、河源江东新区古竹镇人民政府主要职责
二、河源江东新区古竹镇人民政府机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区古竹镇人民政府概况
一、河源江东新区古竹镇人民政府主要职责
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。
(二)落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。坚持全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。
(四)统筹负责辖区公共服务工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。
(五)统筹负责辖区综合治理工作,推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,运用法治思维和法治方式化解社会矛盾,解决社会问题,确保社会稳定。
(六)承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。
(七)统筹负责辖区综合行政执法工作,根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。
(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。发挥基层群众自治组织建设中村(社区)党组织的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。
(九)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
(十)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
(十一)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作,协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
(十二)完成江东新区党委、管委会交办的其他任务。
二、河源江东新区古竹镇人民政府机构设置
本单位下设10个党政机构,包括:党政综合办公室,人大办公室,党建工作办公室(组织人事办公室),纪检监察办公室,公共服务办公室(党群服务中心),综合治理办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队),经济发展办公室,农业农村办公室(生态环境保护办公室),应急管理办公室。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入古竹镇人民政府2022年部门决算编报范围的单位共6个,包括本级和下属5个预算单位,分别是农林水服务中心、综合服务中心、财政结算中心、紫金经济开发区管理委员会、退役军人服务站。
第二部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,253.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,018.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 929.54 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 23.94 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 5.69 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 730.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 674.76 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 66.66 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,695.52 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 2,223.24 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 117.02 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 15.27 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 72.51 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 7,912.79 | 本年支出合计 | 57 | 7,912.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 7,912.79 | 总计 | 60 | 7,912.79 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,912.79 | 7,182.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.15 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,018.18 | 2,991.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.57 |
20101 | 人大事务 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.57 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.57 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,381.34 | 2,381.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,242.97 | 2,242.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 530.71 | 530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 530.71 | 530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.94 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.94 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 23.94 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
205 | 教育支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 674.76 | 663.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
20802 | 民政管理事务 | 496.36 | 496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 496.36 | 496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,695.52 | 1,066.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.19 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 136.79 | 136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,552.63 | 923.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.19 |
2120802 | 土地开发支出 | 1,115.70 | 486.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.19 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.48 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 357.01 | 357.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,223.24 | 2,223.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 474.82 | 474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 464.82 | 464.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,748.42 | 1,748.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,748.42 | 1,748.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 72.51 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 |
22999 | 其他支出 | 72.51 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 |
2299999 | 其他支出 | 72.51 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,912.79 | 3,842.17 | 4,070.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,018.18 | 2,351.17 | 667.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 26.57 | 0.00 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 26.57 | 0.00 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,381.34 | 1,743.66 | 637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,242.97 | 1,741.78 | 501.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 126.50 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 530.71 | 530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 530.71 | 530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 674.76 | 674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 496.36 | 496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 496.36 | 496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,695.52 | 103.27 | 1,592.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 136.79 | 103.27 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,552.63 | 0.00 | 1,552.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 1,115.70 | 0.00 | 1,115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.48 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 19.44 | 0.00 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 357.01 | 0.00 | 357.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,223.24 | 464.82 | 1,758.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 474.82 | 464.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 464.82 | 464.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,748.42 | 0.00 | 1,748.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,748.42 | 0.00 | 1,748.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.27 | 10.39 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 72.51 | 48.40 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 72.51 | 48.40 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 72.51 | 48.40 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,253.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,991.61 | 2,991.61 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 929.54 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 663.96 | 663.96 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,066.33 | 136.79 | 929.54 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 2,223.24 | 2,223.24 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 7,182.63 | 本年支出合计 | 59 | 7,182.63 | 6,253.09 | 929.54 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 7,182.63 | 总计 | 64 | 7,182.63 | 6,253.09 | 929.54 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,253.09 | 3,782.97 | 2,470.12 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,991.61 | 2,351.17 | 640.44 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,381.34 | 1,743.66 | 637.68 |
2010301 | 行政运行 | 2,242.97 | 1,741.78 | 501.18 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2010303 | 机关服务 | 126.50 | 0.00 | 126.50 |
2010350 | 事业运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 530.71 | 530.71 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 530.71 | 530.71 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 76.80 | 76.80 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 76.80 | 76.80 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
204 | 公共安全支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
20499 | 其他公共安全支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
205 | 教育支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 663.96 | 663.96 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 496.36 | 496.36 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 496.36 | 496.36 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.06 | 107.06 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 136.79 | 103.27 | 33.53 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 136.79 | 103.27 | 33.53 |
2120101 | 行政运行 | 103.27 | 103.27 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.53 | 0.00 | 33.53 |
213 | 农林水支出 | 2,223.24 | 464.82 | 1,758.42 |
21301 | 农业农村 | 474.82 | 464.82 | 10.00 |
2130104 | 事业运行 | 464.82 | 464.82 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,748.42 | 0.00 | 1,748.42 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,748.42 | 0.00 | 1,748.42 |
221 | 住房保障支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.27 | 10.39 | 4.88 |
22401 | 应急管理事务 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
229 | 其他支出 | 24.11 | 0.00 | 24.11 |
22999 | 其他支出 | 24.11 | 0.00 | 24.11 |
2299999 | 其他支出 | 24.11 | 0.00 | 24.11 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,167.16 | 302 | 商品和服务支出 | 189.87 |
30101 | 基本工资 | 1,243.26 | 30201 | 办公费 | 16.52 |
30102 | 津贴补贴 | 203.91 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |
30103 | 奖金 | 66.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.23 | 30206 | 电费 | 24.81 |
30109 | 职业年金缴费 | 85.60 | 30207 | 邮电费 | 1.63 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.15 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.78 | 30211 | 差旅费 | 20.93 |
30113 | 住房公积金 | 125.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.45 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,174.97 | 30214 | 租赁费 | 0.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 412.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.12 |
30302 | 退休费 | 404.42 | 30217 | 公务接待费 | 10.67 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.26 |
30304 | 抚恤金 | 7.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.09 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.98 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.77 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 13.17 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 13.17 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 3,579.93 |
| 公用经费合计 | 203.05 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 929.54 | 929.54 | 0.00 | 929.54 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 929.54 | 929.54 | 0.00 | 929.54 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 923.44 | 923.44 | 0.00 | 923.44 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | 486.51 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 60.48 | 60.48 | 0.00 | 60.48 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 19.44 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 357.01 | 357.01 | 0.00 | 357.01 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 :河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.47 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 12.43 | 13.47 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 12.43 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度总收入7,912.79 万元,其中本年收入7,912.79 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入6,253.09 万元,比上年决算数增加3,065.52万元,增长96.2%。主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门资金拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入929.54 万元,比上年决算数减少2,327.44万元,下降71.5%。主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门项目资金拨款减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入730.15 万元,比上年决算数增加730.15万元,主要变动情况:其他收入增加730.15万元。
(二)年度支出总体情况
河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度总支出7,912.79 万元,其中本年支出7,912.79 万元。具体情况如下:
1.基本支出3,842.17 万元,比上年决算数增加1450.20万元,增长60.63%,主要变动情况:一是一般公共服务支出增加了433.60万元;二是社会保障和就业支出增加了568.10万元;三是农林水支出增加了190.96万元;四是城乡社区支出、交通运输支出、卫生健康支出等略有增加;五是公共安全支出和住房保障支出略有减少。
2.项目支出4,070.61 万元,比上年决算数增加18.02万元,增长0.44%,主要变动情况:一是农林水支出增加了1521.06万元;二是城乡社区支出减少了1846.51万元;三是一般公共服务支出增加了627.15万元;四是住房保障支出略有增加;五是其他支出、公共安全支出、交通运输支出等略有减少。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度财政拨款收入合计7,182.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,253.09 万元,比上年决算数增加3,065.52 万元,增长96.2%;主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门资金拨款增加 ;政府性基金预算财政拨款收入929.54 万元,比上年决算数减少2,327.44 万元,下降71.5%;主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门项目资金拨款减少 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%。
(二)2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度财政拨款支出合计7,182.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,253.09 万元,比年初预算数减少7,939.54 万元,下降55.9%;主要变动情况:一是农林水支出减少8139.31万元;二是城乡社区支出减少了542.13万元;三是社会保障和就业支出增加了498.24万元;四是一般公共服务支出增加了478.34万元;五是节能环保支出和文化旅游体育与传媒支出略有减少;六是其他支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等略有增加 ;政府性基金预算财政拨款支出929.54 万元,比年初预算数减少261.87 万元,下降22%;主要变动情况:城乡社区支出减少了261.87万元 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.47 万元,完成全年预算13.47 万元的100% ,比上年决算数减少5.83 万元,下降30.2% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04 万元,完成预算1.04 万元的100% ,比上年决算数减少4.96 万元,下降82.7% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车运行维护费支出决算为1.04 万元,完成预算1.04 万元的100% ,比上年决算数减少4.96 万元,下降82.7% ;公务接待费支出决算为12.43 万元,完成预算12.43 万元的100% ,比上年决算数减少0.87 万元,下降6.5%。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算持平。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:一是公务用车购置及运行维护费减少4.96万元;二是公务接待费支出减少0.87万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占7.7% ;公务接待费支出12.43万元,占92.3% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.04 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出1.04 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于日常公务、对公车进行日常维护保养。
3.公务接待费支出12.43 万元,主要用于公务接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待311 次,接待人数共3109 人。主要包括一般公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出203.05 万元,比上年决算数减少121.78 万元,下降37.5% 。主要增减变动情况是:厉行节约,根据实际需要支出。
(二)政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额51.36 万元,其中:政府采购货物支出13.62 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出37.74 万元。授予中小企业合同金额51.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.45万元,占授予中小企业合同金额的8.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。暂未开展绩效评价。
绩效自评结果。暂未开展绩效评价。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区古竹镇人民政府部门决算.pdf