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2022年度河源江东新区古竹镇人民政府部门决算
来源:本网时间:2023-09-14 11:22:36
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第一部分:河源江东新区古竹镇人民政府概况

一、河源江东新区古竹镇人民政府主要职责

二、河源江东新区古竹镇人民政府机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:河源江东新区古竹镇人民政府概况

一、河源江东新区古竹镇人民政府主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。坚持全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

(四)统筹负责辖区公共服务工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)统筹负责辖区综合治理工作,推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,运用法治思维和法治方式化解社会矛盾,解决社会问题,确保社会稳定。

(六)承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作,根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。发挥基层群众自治组织建设中村(社区)党组织的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

(九)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(十)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(十一)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作,协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(十二)完成江东新区党委、管委会交办的其他任务。  

二、河源江东新区古竹镇人民政府机构设置

本单位下设10个党政机构,包括:党政综合办公室,人大办公室,党建工作办公室(组织人事办公室),纪检监察办公室,公共服务办公室(党群服务中心),综合治理办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队),经济发展办公室,农业农村办公室(生态环境保护办公室),应急管理办公室。  

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入古竹镇人民政府2022年部门决算编报范围的单位共6个,包括本级和下属5个预算单位,分别是农林水服务中心、综合服务中心、财政结算中心、紫金经济开发区管理委员会、退役军人服务站。  


第二部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

 单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,253.09

一、一般公共服务支出

31

3,018.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

929.54

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

23.94

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

5.69

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

730.15

八、社会保障和就业支出

38

674.76


9


九、卫生健康支出

39

66.66


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

1,695.52


12


十二、农林水支出

42

2,223.24


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

117.02


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

15.27


23


二十三、其他支出

53

72.51


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

7,912.79

本年支出合计

57

7,912.79

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

7,912.79

总计

60

7,912.79

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,912.79

7,182.63

0.00

0.00

0.00

0.00

730.15

201

一般公共服务支出

3,018.18

2,991.61

0.00

0.00

0.00

0.00

26.57

20101

人大事务

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.57

2010199

其他人大事务支出

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,381.34

2,381.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,242.97

2,242.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

126.50

126.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

530.71

530.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

530.71

530.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

76.80

76.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

76.80

76.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.94

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

15.20

20499

其他公共安全支出

23.94

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

15.20

2049999

其他公共安全支出

23.94

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

15.20

205

教育支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

674.76

663.96

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

20802

民政管理事务

496.36

496.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

496.36

496.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.53

53.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.53

53.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

2081107

残疾人生活和护理补贴

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

20826

财政对基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,695.52

1,066.33

0.00

0.00

0.00

0.00

629.19

21201

城乡社区管理事务

136.79

136.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

103.27

103.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

33.53

33.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,552.63

923.44

0.00

0.00

0.00

0.00

629.19

2120802

土地开发支出

1,115.70

486.51

0.00

0.00

0.00

0.00

629.19

2120804

农村基础设施建设支出

60.48

60.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

357.01

357.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,223.24

2,223.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

474.82

474.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

464.82

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,748.42

1,748.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,748.42

1,748.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.39

10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

10.39

10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

72.51

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

48.40

22999

其他支出

72.51

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

48.40

2299999

其他支出

72.51

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

48.40

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,912.79

3,842.17

4,070.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,018.18

2,351.17

667.01

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,381.34

1,743.66

637.68

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,242.97

1,741.78

501.18

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

126.50

0.00

126.50

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

530.71

530.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

530.71

530.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

76.80

76.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

76.80

76.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.94

0.00

23.94

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

23.94

0.00

23.94

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

23.94

0.00

23.94

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

674.76

674.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

496.36

496.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

496.36

496.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.53

53.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.53

53.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.66

66.66

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,695.52

103.27

1,592.26

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

136.79

103.27

33.53

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

103.27

103.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

33.53

0.00

33.53

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,552.63

0.00

1,552.63

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

1,115.70

0.00

1,115.70

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

60.48

0.00

60.48

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

19.44

0.00

19.44

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

357.01

0.00

357.01

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,223.24

464.82

1,758.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

474.82

464.82

10.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

464.82

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,748.42

0.00

1,748.42

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,748.42

0.00

1,748.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

117.02

117.02

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.27

10.39

4.88

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.39

10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

10.39

10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.88

0.00

4.88

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

4.88

0.00

4.88

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

72.51

48.40

24.11

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

72.51

48.40

24.11

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

72.51

48.40

24.11

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。  


表4

财政拨款收入支出决算总表

单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,253.09

一、一般公共服务支出

33

2,991.61

2,991.61

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

929.54

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

8.74

8.74

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

5.69

5.69

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

663.96

663.96

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

66.66

66.66

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,066.33

136.79

929.54

0.00


12


十二、农林水支出

44

2,223.24

2,223.24

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

117.02

117.02

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

15.27

15.27

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

24.11

24.11

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,182.63

本年支出合计

59

7,182.63

6,253.09

929.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

7,182.63

总计

64

7,182.63

6,253.09

929.54

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

6,253.09

3,782.97

2,470.12

201

一般公共服务支出

2,991.61

2,351.17

640.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,381.34

1,743.66

637.68

2010301

行政运行

2,242.97

1,741.78

501.18

2010302

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

2010303

机关服务

126.50

0.00

126.50

2010350

事业运行

1.87

1.87

0.00

20106

财政事务

530.71

530.71

0.00

2010601

行政运行

530.71

530.71

0.00

20113

商贸事务

76.80

76.80

0.00

2011350

事业运行

76.80

76.80

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.76

0.00

2.76

2019999

其他一般公共服务支出

2.76

0.00

2.76

204

公共安全支出

8.74

0.00

8.74

20499

其他公共安全支出

8.74

0.00

8.74

2049999

其他公共安全支出

8.74

0.00

8.74

205

教育支出

5.69

5.69

0.00

20502

普通教育

5.69

5.69

0.00

2050202

小学教育

5.69

5.69

0.00

208

社会保障和就业支出

663.96

663.96

0.00

20802

民政管理事务

496.36

496.36

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

496.36

496.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.53

53.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.53

53.53

0.00

20808

抚恤

7.01

7.01

0.00

2080801

死亡抚恤

7.01

7.01

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

107.06

107.06

0.00

210

卫生健康支出

66.66

66.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.66

66.66

0.00

2101101

行政单位医疗

66.66

66.66

0.00

212

城乡社区支出

136.79

103.27

33.53

21201

城乡社区管理事务

136.79

103.27

33.53

2120101

行政运行

103.27

103.27

0.00

2120102

一般行政管理事务

33.53

0.00

33.53

213

农林水支出

2,223.24

464.82

1,758.42

21301

农业农村

474.82

464.82

10.00

2130104

事业运行

464.82

464.82

0.00

2130122

农业生产发展

8.00

0.00

8.00

2130126

农村社会事业

2.00

0.00

2.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,748.42

0.00

1,748.42

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,748.42

0.00

1,748.42

221

住房保障支出

117.02

117.02

0.00

22102

住房改革支出

117.02

117.02

0.00

2210201

住房公积金

117.02

117.02

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.27

10.39

4.88

22401

应急管理事务

10.39

10.39

0.00

2240109

应急管理

10.39

10.39

0.00

22406

自然灾害防治

4.88

0.00

4.88

2240699

其他自然灾害防治支出

4.88

0.00

4.88

229

其他支出

24.11

0.00

24.11

22999

其他支出

24.11

0.00

24.11

2299999

其他支出

24.11

0.00

24.11

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位 :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,167.16

302

商品和服务支出

189.87

30101

基本工资

1,243.26

30201

办公费

16.52

30102

津贴补贴

203.91

30202

印刷费

0.35

30103

奖金

66.49

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

181.23

30206

电费

24.81

30109

职业年金缴费

85.60

30207

邮电费

1.63

30110

职工基本医疗保险缴费

70.06

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

4.15

30112

其他社会保障缴费

15.78

30211

差旅费

20.93

30113

住房公积金

125.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.45

30199

其他工资福利支出

1,174.97

30214

租赁费

0.10

303

对个人和家庭的补助

412.77

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.12

30302

退休费

404.42

30217

公务接待费

10.67

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.26

30304

抚恤金

7.49

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10.09

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.04

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

28.98

30399

其他对个人和家庭的补助

0.87

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

53.77




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

13.17




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

13.17




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

3,579.93


公用经费合计

203.05

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

929.54

929.54

0.00

929.54

0.00

212

城乡社区支出

0.00

929.54

929.54

0.00

929.54

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

923.44

923.44

0.00

923.44

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

486.51

486.51

0.00

486.51

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

60.48

60.48

0.00

60.48

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

19.44

19.44

0.00

19.44

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

357.01

357.01

0.00

357.01

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

6.10

6.10

0.00

6.10

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

6.10

6.10

0.00

6.10

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。   


表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位  :河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  


表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 河源江东新区古竹镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.47

0.00

1.04

0.00

1.04

12.43

13.47

0.00

1.04

0.00

1.04

12.43

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  


第三部分:河源江东新区古竹镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度总收入7,912.79 万元,其中本年收入7,912.79 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入6,253.09 万元,比上年决算数增加3,065.52万元,增长96.2%。主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门资金拨款增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入929.54 万元,比上年决算数减少2,327.44万元,下降71.5%。主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门项目资金拨款减少。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入730.15 万元,比上年决算数增加730.15万元,主要变动情况:其他收入增加730.15万元。 

(二)年度支出总体情况

河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度总支出7,912.79 万元,其中本年支出7,912.79 万元。具体情况如下:

1.基本支出3,842.17 万元,比上年决算数增加1450.20万元,增长60.63%,主要变动情况:一是一般公共服务支出增加了433.60万元;二是社会保障和就业支出增加了568.10万元;三是农林水支出增加了190.96万元;四是城乡社区支出、交通运输支出、卫生健康支出等略有增加;五是公共安全支出和住房保障支出略有减少。 

2.项目支出4,070.61 万元,比上年决算数增加18.02万元,增长0.44%,主要变动情况:一是农林水支出增加了1521.06万元;二是城乡社区支出减少了1846.51万元;三是一般公共服务支出增加了627.15万元;四是住房保障支出略有增加;五是其他支出、公共安全支出、交通运输支出等略有减少。 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2022年度财政拨款收入说明

河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度财政拨款收入合计7,182.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,253.09 万元,比上年决算数增加3,065.52 万元,增长96.2%;主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门资金拨款增加 ;政府性基金预算财政拨款收入929.54 万元,比上年决算数减少2,327.44 万元,下降71.5%;主要变动情况:根据古竹镇发展实际需求,上级部门项目资金拨款减少 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%。

(二)2022年度财政拨款支出说明

河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度财政拨款支出合计7,182.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,253.09 万元,比年初预算数减少7,939.54 万元,下降55.9%;主要变动情况:一是农林水支出减少8139.31万元;二是城乡社区支出减少了542.13万元;三是社会保障和就业支出增加了498.24万元;四是一般公共服务支出增加了478.34万元;五是节能环保支出和文化旅游体育与传媒支出略有减少;六是其他支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等略有增加 ;政府性基金预算财政拨款支出929.54 万元,比年初预算数减少261.87 万元,下降22%;主要变动情况:城乡社区支出减少了261.87万元 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。 

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源江东新区古竹镇人民政府2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.47 万元,完成全年预算13.47 万元的100% ,比上年决算数减少5.83 万元,下降30.2% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04 万元,完成预算1.04 万元的100% ,比上年决算数减少4.96 万元,下降82.7% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;公务用车运行维护费支出决算为1.04 万元,完成预算1.04 万元的100% ,比上年决算数减少4.96 万元,下降82.7% ;公务接待费支出决算为12.43 万元,完成预算12.43 万元的100% ,比上年决算数减少0.87 万元,下降6.5%。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:一是公务用车购置及运行维护费减少4.96万元;二是公务接待费支出减少0.87万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占7.7% ;公务接待费支出12.43万元,占92.3% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出1.04 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于日常公务、对公车进行日常维护保养。

3.公务接待费支出12.43 万元,主要用于公务接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待311 次,接待人数共3109 人。主要包括一般公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出203.05 万元,比上年决算数减少121.78 万元,下降37.5% 。主要增减变动情况是:厉行节约,根据实际需要支出。

(二)政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额51.36 万元,其中:政府采购货物支出13.62 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出37.74 万元。授予中小企业合同金额51.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.45万元,占授予中小企业合同金额的8.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

(三)国有资产占用情况

截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。暂未开展绩效评价。

绩效自评结果。暂未开展绩效评价。


第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度河源江东新区古竹镇人民政府部门决算.pdf


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