目 录
第一部分:河源江东新区经济促进局概况
一、河源江东新区经济促进局 主要职责
二、河源江东新区经济促进局 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区经济促进局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:河源江东新区经济促进局2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区经济促进局概况
一、河源江东新区经济促进局主要职责
河源江东新区经济促进局的主要职责是:负责经济贸易、外经贸、招商引资、商贸流通业、科技、工 业和信息化、软件业和信息服务业、供销等工作;协调联系口岸、 邮政、通讯、烟草等工作。
二、河源江东新区经济促进局机构设置
( 一)综合办公室 设主任 1 名。负责局文秘、党群、宣传、党风廉政建设、纪 检监察、印章管理、机要保密、档案、人事、信访、扶贫、政务 公开、资产管理、后勤事务等工作;负责督办、协调、综合材料 起草、综合材料管理;负责局机关工作制度建立、修订和监督执 3 行;负责统筹专项(扫黑除恶专项、禁毒、创文、乡村振兴、三防、 安全生产等)工作。 (二)科技办公室 设主任 1 名。负责新区科技管理工作,组织、协调重大科技 项目实施和管理;负责推动新区科学普及工作发展;负责新区科 技创新体系建设和产学研合作工作;负责指导、协调和促进工业 园区的发展,指导高新园区建设;负责新区内企业研发机构、工 程中心、孵化器专项工作;负责企业科技申报国家、省、市方案 审核、验收;组织科技申报项目方案编制、评审和验收。(三)商务办公室 设主任 1 名。负责协助企业进行工商注册;商贸上限、外资 企业申报、备案;负责商务指标考核;对接工商联、烟草、供销、 盐业等业务工作指导,监督4区工商业、外经贸行业商会协会的建 设工作;指导和协调供销、工商联工作;管理外资管理、贸易进 出口;负责整顿和规范市场经济秩序;与新区产业转移工业园管 委会招商服务中心合署办公。 (四)工信办公室 设主任 1 名。负责贯彻落实国家、省、市关于新型工业和信 息化的方针、政策和法规;提出新型工业化发展战略和政策建议, 协调解决新型工业化进程中的重大问题,改善工业和信息产业投 资环境,推进工业化和信息化融合;宏观指导、协调民营经济发 4 展;拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策;采集工业 企业数据,监测分析工业经济运行情况,进行预测预警和信息; 引导企业技改备案。(五)政务服务数据管理局 设局长 1 名。负责贯彻落实中央、省、市关于政务服务和数 据管理工作的方针政策和决策部署,拟定新区政务服务和政务信 息化相关政策和规范性文件并组织实施;统筹推进新区“数字政府”改革建设,拟定建设规划和年度建设规划并组织实施;对新区政务信息化项目建设实施集约化管理,对新区财政资金建设的 政务信息系统项目立项审批,加强管理和协调;负责新区行政审 批制度改革、审批服务便民化相关工作,推进新区政务服务和电 子政务标准化工作;组织协调推进政务数据资源共享和开放;统 筹新区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作; 负责新区政务服务大厅的管理工作,协调电信运营单位等。 下设信息化办公室。设主任 1 名。负责组织新区信息化建设项目方案编制、评审、 5招标监管和验收; 负责中心机房维护,保障网络安全;负责新区各信息化业务系统 技术支撑,负责新区信息化基础设施建设,协调电信运营单位。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:河源江东新区经济促进局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,001.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 895.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 830.99 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.33 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.51 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3.23 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 161.42 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 38.57 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.50 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 21.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,001.41 | 本年支出合计 | 57 | 2,001.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 35.15 | 年末结转和结余 | 59 | 35.15 |
总计 | 30 | 2,036.56 | 总计 | 60 | 2,036.56 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,001.41 | 2,001.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 895.86 | 895.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 491.51 | 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 491.51 | 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 82.59 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 830.99 | 830.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 413.47 | 413.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 413.47 | 413.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 161.42 | 161.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.50 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,001.41 | 541.85 | 1,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 895.86 | 491.51 | 404.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 491.51 | 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 491.51 | 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 82.59 | 0.00 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 67.59 | 0.00 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 0.00 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 0.00 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 830.99 | 0.00 | 830.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 413.47 | 0.00 | 413.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 413.47 | 0.00 | 413.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 0.00 | 417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 0.00 | 417.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 161.42 | 0.00 | 161.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.50 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17.07 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.07 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,001.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 895.86 | 895.86 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 830.99 | 830.99 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 161.42 | 161.42 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,001.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,001.41 | 2,001.41 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.15 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 2,006.56 | 总计 | 64 | 2,006.56 | 2,006.56 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,001.41 | 541.85 | 1,459.56 |
201 | 一般公共服务支出 | 895.86 | 491.51 | 404.36 |
20106 | 财政事务 | 491.51 | 491.51 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 491.51 | 491.51 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 82.59 | 0.00 | 82.59 |
2011308 | 招商引资 | 67.59 | 0.00 | 67.59 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20137 | 网信事务 | 63.01 | 0.00 | 63.01 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 63.01 | 0.00 | 63.01 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 0.00 | 258.76 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.76 | 0.00 | 258.76 |
206 | 科学技术支出 | 830.99 | 0.00 | 830.99 |
20604 | 技术研究与开发 | 413.47 | 0.00 | 413.47 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 413.47 | 0.00 | 413.47 |
20699 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 0.00 | 417.51 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 417.51 | 0.00 | 417.51 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 161.42 | 0.00 | 161.42 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.50 | 0.00 | 147.50 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.57 | 0.00 | 38.57 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17.07 | 0.00 | 17.07 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.07 | 0.00 | 17.07 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
221 | 住房保障支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
22999 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2299999 | 其他支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 496.24 | 302 | 商品和服务支出 | 37.64 |
30101 | 基本工资 | 107.57 | 30201 | 办公费 | 1.40 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.87 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.33 |
30113 | 住房公积金 | 29.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 |
30199 | 其他工资福利支出 | 338.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.15 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.56 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.13 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.95 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 504.21 | | 公用经费合计 | 37.64 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 :河源江东新区经济促进局 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:河源江东新区经济促进局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
河源江东新区经济促进局2022 年度总收入2,036.56 万元,其中本年收入2,001.41 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2,001.41 万元,比上年决算数减少726.92万元,下降26.6%。主要变动情况:财政下达资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少377万元,下降100%。主要变动情况:今年我局无政府性基金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
河源江东新区经济促进局2022 年度总支出2,036.56 万元,其中本年支出2,001.41 万元。具体情况如下:
1.基本支出541.85 万元,比上年决算数增加353.59万元,增长187.8%。主要变动情况:在职人员增加,导致人员经费支出大。
2.项目支出1,459.56 万元,比上年决算数减少1,457.51万元,下降50%。主要变动情况:因部分财政资金未及时下达,导致出现项目已完结尚未结算的情况。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区经济促进局2022 年度财政拨款收入合计2,001.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,001.41 万元,比上年决算数减少726.92 万元,下降26.6%;主要变动情况:财政下达资金减少。 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少377 万元,下降100%;主要变动情况:今年我局无政府性基金。 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与去年持平。
(二)2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区经济促进局2022 年度财政拨款支出合计2,001.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,001.41 万元,比年初预算数减少2,108.82 万元,下降51.3%; ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:今年无政府性基金 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区经济促进局2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13 万元,完成全年预算0.13 万元的100% ,比上年决算数减少0.05 万元,下降30% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务接待费支出决算为0.13 万元,完成预算0.13 万元的100% ,比上年决算数减少0.05 万元,下降30%。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0.13万元,占100% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于无公车情况。
3.公务接待费支出0.13 万元,主要用于接待到访新区客商 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待2 次,接待人数共11 人。主要包括日常接待的客商。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出37.64 万元,比上年决算数增加2.98 万元,增长8.6% 。主要增减变动情况是:无。
(二)政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额14.25 万元,其中:政府采购货物支出0.87 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出13.38 万元。授予中小企业合同金额14.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.25万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆0 辆,其中,无 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;
共组织对0个项目开展了重点绩效评价(如有),涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。我部门(单位)今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区经济促进局部门决算.pdf
(编辑:陈苑瑜;校对:吴武通)