2022年中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 部门预算
目 录
第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 概况
一、主要职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助江东新区党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对江东新区各工作机构、各镇(街)等党的组织和江东新区党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或提出责任追究建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
(三)负责江东新区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,维护宪法权威,依法对江东新区党委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法,开展廉政建设和反腐败工作。发现公职人员涉嫌职务犯罪的问题线索,及时报送市监委。协助上级监委查处江东新区公职人员职务犯罪案件。
(四)依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对江东新区党委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法进行调查。对违法的公职人员报请市监委审批后依法作出政务处分,或移送任免机关按照干部管理权限作出处分。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定规范性文件。
(七)协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。
(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。
(九)完成江东新区党委和市纪委监委交办的其他任务。
二、部门机构设置
(一)办公室。负责委办机关日常事务、组织人事、宣传教育、案件审理工作。
(二)党风政风监督室。负责党风政风监督、纪检监察干部监督工作。
(三)信访与案件监督管理室。负责信访举报、案件监督管理工作。
(四)纪检监察室。主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责,向监督对象所在单位提出监察建议,指导联系镇(街)纪(工)委监督检查、审查调查工作。
(五)新区党委巡察办。负责向新区党委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻新区党委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导新区党委巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对新区党委、新区党委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;办理新区党委巡察工作领导小组交办的其他事项。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 403.34 | 一、一般公共服务支出 | 361.46 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 18.10 |
| | 九、卫生健康支出 | 7.54 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 16.24 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 403.34 | 本年支出合计 | 403.34 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 403.34 | 支出总计 | 403.34 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 403.34 | 403.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 361.46 | 361.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 361.46 | 361.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 271.96 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 403.34 | 313.84 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 361.46 | 271.96 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 361.46 | 271.96 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 271.96 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 89.50 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 403.34 | 一、一般公共服务支出 | 361.46 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 18.10 |
| | 九、卫生健康支出 | 7.54 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 16.24 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 403.34 | 本年支出合计 | 403.34 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 403.34 | 支出总计 | 403.34 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 403.34 | 313.84 | 89.50 |
[201]一般公共服务支出 | 361.46 | 271.96 | 89.50 |
[20111]纪检监察事务 | 361.46 | 271.96 | 89.50 |
[2011101]行政运行 | 271.96 | 271.96 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
[208]社会保障和就业支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
[20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 313.84 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 256.29 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 202.71 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.06 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.03 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.54 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 11.70 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 16.24 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 57.10 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 5.10 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 52.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.45 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 0.45 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额。
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算403.34 万元,比上年增加28.66 万元,增长7.65 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元 ;支出预算403.34 万元,比上年增加28.66 万元,增长7.65 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费28 万元,比上年增加28 万元,增长100 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元 ;公务用车购置及运行费28 万元(公务用车购置费28 万元,比上年增加28 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加28 万元,增长100 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元 ;公务接待费0 万元,比上年减少0.3 万元,下降100 %,主要原因是今年未有公务接待费 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排38.10 万元,比上年增加1.7 万元,增长4.67 %,主要原因是增加公务车辆购置经费28万元
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排10 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算10 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月30 日,本部门固定资产金额0 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
党风廉政宣传费用 | 350000 | 350000 |
巡察专项工作经费 | 150000 | 150000 |
注: 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
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