目 录
第一部分 河源江东新区后勤服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区后勤服务中心 概况
一、主要职责
河源江东新区后勤服务中心为河源江东新区管委会管理的正科级公益一类事业单位。主要任务:根据党和国家有关机关后勤管理的规定和要求,结合新区的实际,研究制定新区机关事务管理工作的规章制度,并组织实施;负责新区机关事务管理与后勤保障服务工作;负责新区党委、管委会大型会议和重要公务活动的后勤保障工作以及办公室、会议室的调度和服务;负责新区党委、管委会公务接待的具体落实工作;负责新区机关财务管理、公务接待费用、日常办公经费的核销;负责新区机关固定资产登记管理;负责新区机关办公楼有关物业设施的日常维护及管理工作;负责新区机关办公楼安全保卫工作;负责新区机关干部职工食堂的服务工作以及内部接待场所的管理。
二、部门机构设置
本部门内设机构、人员构成情况:后勤服务中心总核定事业编制12名。其中主任1名、副主任1名。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2825.92 | 一、一般公共服务支出 | 2206.28 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 19.32 |
|
| 九、卫生健康支出 | 7.36 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 570.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 22.96 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2825.92 | 本年支出合计 | 2825.92 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2825.92 | 支出总计 | 2825.92 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2825.92 | 2255.92 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2206.28 | 2206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2206.28 | 2206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 1728.00 | 1728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 478.28 | 478.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 570 | 0.00 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 570 | 0.00 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 570 | 0.00 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2825.92 | 508.92 | 2317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2206.28 | 459.28 | 1747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2206.28 | 459.28 | 1747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 1,728.00 | 0.00 | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 478.28 | 459.28 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2255.92 | 一、一般公共服务支出 | 2206.28 |
二、政府性基金预算 | 570 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 19.32 |
|
| 九、卫生健康支出 | 7.36 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 570.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 22.96 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2825.92 | 本年支出合计 | 2825.92 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2825.92 | 支出总计 | 2825.92 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2255.92 | 508.92 | 1747.00 |
[201]一般公共服务支出 | 2,206.28 | 459.28 | 1,747.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,206.28 | 459.28 | 1,747.00 |
[2010303]机关服务 | 1,728.00 | 0.00 | 1,728.00 |
[2010350]事业运行 | 478.28 | 459.28 | 19.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
[20080801]死亡抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 508.92 |
[301]工资福利支出 | 465.96 |
[30101]基本工资 | 341.03 |
[30102]津贴补贴 | 31.20 |
[30107]绩效工资 | 7.80 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24 |
[30109]职业年金缴费 | 6.12 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 7.36 |
[30112]其他社会保障缴费 | 37.25 |
[30113]住房公积金 | 22.96 |
[302]商品和服务支出 | 37.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 21.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 16.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5.96 |
[30304]抚恤金 | 0.96 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 259.00 | 159.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
212 | 城乡社区支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
注: 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1747.00 |
[302]商品和服务支出 | 1,609.00 |
[30206]电费 | 50.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1,559.00 |
[310]资本性支出 | 138.00 |
[31013]公务用车购置 | 138.00 |
注: 无
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 508.92 | 508.92 | 508.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区后勤服务中心 | 508.92 | 508.92 | 508.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 508.92 | 508.92 | 508.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 465.96 | 465.96 | 465.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 河源江东新区后勤服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 2317.00 | 2317.00 | 1747.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
河源江东新区后勤服务中心 | 2317.00 | 2317.00 | 1747.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
注: 无
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算2825.92 万元,比上年减少2927.51 万元,下降50.88 %,主要原因是厉行节约原则,减少支出 ;支出预算2825.92 万元,比上年减少2927.51 万元,下降50.88 %,主要原因是厉行节约原则,减少支出 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费259 万元,比上年减少37 万元,下降12.5 %,主要原因是厉行节约原则,减少支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年减少50 万元,下降100 %,主要原因是厉行节约原则,减少支出 ;公务用车购置及运行费159 万元(公务用车购置费138 万元,比上年增加98 万元;公务用车运行维护费21 万元,比上年减少5 万元。)比上年增加93 万元,增长140.9 %,主要原因是新增购置车辆 ;公务接待费100 万元,比上年减少80 万元,下降44.44 %,主要原因是厉行节约原则,减少支出 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额315.24 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆7 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产100 万元,主要是办公设备和办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注: 本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2023年河源江东新区后勤服务中心部门预算.pdf
(编辑:杨盈莹 核对:李银哲)