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2021年河源江东新区社会事务局部门决算
来源:本网时间:2022-09-30 15:19:49

2021年河源江东新区社会事务局部门决算


  目       录

  第一部分河源江东新区社会事务局概况

  一、河源江东新区社会事务局 主要职责

  二、河源江东新区社会事务局 机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分河源江东新区社会事务局2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分河源江东新区社会事务局2021年部门决算情况说明

  第四部分:名词解释


  第一部分河源江东新区社会事务局概况

  一、河源江东新区社会事务局主要职责

    (一)河源江东新区社会事务局河源江东河源的主要职责是:负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。 

  二、河源江东新区社会事务局机构设置

   纳入河源江东新区社会事务局2021年部门决算编报范围的单位共15个,包括局本级和下属14个预算单位,分别是:河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。

  本单位内设机构、构成人员情况:局本部内设组办共9个,分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室(疾病预防控制中心)、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部;纳入我局预算的工作机构3个,分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数11名,其中,实有行政编制人员10名。设领导职数4名,其中正职1名,副职3名。  

  三、部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求,纳入河源江东新区社会事务局2021年部门决算编报范围的单位共15个,包括局(委、部、办)本级和下属14个预算单位,分别是河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院,均已在主管单位(河源江东新区社会事务局)公开专栏汇总公开。  


第二部分河源江东新区社会事务局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

 单位 :河源江东新区社会事务局 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10171.65

一、一般公共服务支出

31

604.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6773.36

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

2734.61

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

543.03

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

4355.64


9


九、卫生健康支出

39

1876.65


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

6607.11


12


十二、农林水支出

42

2.30


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

9.39


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

212.28


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

16945.01

本年支出合计

57

16945.01

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

46.37

年末结转和结余

59

46.37

总计

30

16991.38

总计

60

16991.38

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

表2

收入决算表

单位 :河源江东新区社会事务局 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

16945.01

16945.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

604.00

604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

189.43

189.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

189.43

189.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

187.72

187.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

117.18

117.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

70.54

70.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

105.16

105.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

70.16

70.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

63.91

63.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

63.91

63.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2734.61

2734.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

354.43

354.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

133.16

133.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

221.270

221.270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1206.99

1206.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

912.44

912.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

233.80

233.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

60.74

60.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,173.19

1,173.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1,173.19

1,173.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

543.03

543.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

342.35

342.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

39.71

39.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

137.97

137.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070110

  文化和旅游交流与合作

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

  文化和旅游管理事务

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

122.23

122.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

84.65

84.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

59.70

59.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

89.58

89.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

80.58

80.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,355.64

4,355.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,238.38

2,238.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

498.45

498.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

60.82

60.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  社会组织管理

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

1,400.04

1,400.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

276.67

276.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

355.66

355.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

110.26

110.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

107.54

107.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

92.43

92.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

  养老服务

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

471.72

471.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

11.71

11.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

414.96

414.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

702.81

702.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

702.81

702.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

545.19

545.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

545.19

545.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,876.65

1,876.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

318.04

318.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

80.05

80.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

237.99

237.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

82.84

82.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

82.84

82.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

533.52

533.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

232.49

232.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

9.15

9.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

270.98

270.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

63.61

63.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

63.09

63.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

41.52

41.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

41.52

41.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

537.20

537.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

  医疗保障经办事务

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101550

  事业运行

526.18

526.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

274.69

274.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

274.69

274.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,607.11

6,607.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6,590.95

6,590.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

6,590.95

6,590.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

212.28

212.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

173.10

173.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

78.58

78.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

55.69

55.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.84

33.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

39.18

39.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

39.18

39.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。   

表3

支出决算表

单位 :河源江东新区社会事务局 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16945.01

197.95

16747.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

604.00

0.00

604.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30.18

0.00

30.18

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

26.98

0.00

26.98

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

189.43

0.00

189.43

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

189.43

0.00

189.43

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

17.59

0.00

17.59

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

17.59

0.00

17.59

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

187.72

0.00

187.72

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

117.18

0.00

117.18

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

70.54

0.00

70.54

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

105.16

0.00

105.16

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

70.16

0.00

70.16

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

63.91

0.00

63.91

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

63.91

0.00

63.91

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,734.61

0.00

2,734.61

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

354.43

0.00

354.43

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

133.16

0.00

133.16

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

221.27

0.00

221.27

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,206.99

0.00

1,206.99

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

912.45

0.00

912.45

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

233.80

0.00

233.80

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

60.74

0.00

60.74

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,173.19

0.00

1,173.19

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1,173.19

0.00

1,173.19

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

543.03

0.00

543.03

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

342.35

0.00

342.35

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

39.71

0.00

39.71

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

137.97

0.00

137.97

0.00

0.00

0.00

2070110

  文化和旅游交流与合作

5.75

0.00

5.75

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2070114

  文化和旅游管理事务

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

122.23

0.00

122.23

0.00

0.00

0.00

20702

文物

84.65

0.00

84.65

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

14.95

0.00

14.95

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

59.70

0.00

59.70

0.00

0.00

0.00

20703

体育

89.58

0.00

89.58

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

80.58

0.00

80.58

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,355.64

181.42

4,174.21

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,238.38

160.10

2,078.28

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

498.45

160.10

338.35

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

60.82

0.00

60.82

0.00

0.00

0.00

2080206

  社会组织管理

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

1,400.04

0.00

1,400.04

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

276.67

0.00

276.67

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

355.66

0.00

355.66

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

110.26

0.00

110.26

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

107.54

0.00

107.54

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

92.43

0.00

92.43

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

7.25

0.00

7.25

0.00

0.00

0.00

2081006

  养老服务

38.19

0.00

38.19

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

471.72

0.00

471.72

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

11.71

0.00

11.71

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

414.96

0.00

414.96

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

45.05

0.00

45.05

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

702.81

0.00

702.81

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

702.81

0.00

702.81

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

17.04

0.00

17.04

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

11.34

0.00

11.34

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

545.19

0.00

545.19

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

545.19

0.00

545.19

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,876.65

7.14

1,869.51

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

318.04

0.00

318.04

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

80.05

0.00

80.05

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

237.99

0.00

237.99

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

82.84

0.00

82.84

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

82.84

0.00

82.84

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

533.52

0.00

533.52

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

232.49

0.00

232.49

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

9.15

0.00

9.15

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

270.98

0.00

270.98

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

63.61

0.00

63.61

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

63.09

0.00

63.09

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

41.52

0.00

41.52

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

41.52

0.00

41.52

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

537.20

0.00

537.20

0.00

0.00

0.00

2101506

  医疗保障经办事务

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

2101550

  事业运行

526.18

0.00

526.18

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

9.03

0.00

9.03

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

18.10

0.00

18.10

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

18.10

0.00

18.10

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

274.69

0.00

274.69

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

274.69

0.00

274.69

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,607.11

0.00

6,607.11

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6,590.95

0.00

6,590.95

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

6,590.95

0.00

6,590.95

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

9.31

0.00

9.31

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

9.31

0.00

9.31

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

212.28

0.00

212.28

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

173.10

0.00

173.10

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

78.58

0.00

78.58

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

55.69

0.00

55.69

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.84

0.00

33.84

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

39.18

0.00

39.18

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

39.18

0.00

39.18

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。   


表4


财政拨款收入支出决算总表


单位 :河源江东新区社会事务局 

单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10171.65

一、一般公共服务支出

33

604.00

604.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6773.36

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

2734.61

2734.61

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

543.03

543.03

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

4355.64

4355.64

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1876.65

1876.65

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

6607.11

6.85

6600.26

0.00


12


十二、农林水支出

44

2.30

2.30

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

9.39

9.39

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

212.28

39.18

173.10

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

16945.01

本年支出合计

59

16945.01

10171.65

6773.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

46.37

年末财政拨款结转和结余

60

46.37

46.37

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

46.37


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

16991.38

总计

64

16991.38

10218.02

6773.36

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 :河源江东新区社会事务局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

10171.64

197.95

9973.70

201

一般公共服务支出

604.00

0.00

604.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30.18

0.00

30.18

2010301

  行政运行

26.98

0.00

26.98

2010303

  机关服务

3.20

0.00

3.20

20104

发展与改革事务

2.40

0.00

2.40

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.40

0.00

2.40

20106

财政事务

189.43

0.00

189.43

2010601

  行政运行

189.43

0.00

189.43

20113

商贸事务

17.59

0.00

17.59

2011350

  事业运行

17.59

0.00

17.59

20129

群众团体事务

187.72

0.00

187.72

2012901

  行政运行

117.18

0.00

117.18

2012999

  其他群众团体事务支出

70.54

0.00

70.54

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.00

0.00

4.00

2013101

  行政运行

4.00

0.00

4.00

20132

组织事务

3.60

0.00

3.60

2013299

  其他组织事务支出

3.60

0.00

3.60

20134

统战事务

105.16

0.00

105.16

2013402

  一般行政管理事务

35.00

0.00

35.00

2013499

  其他统战事务支出

70.16

0.00

70.16

20199

其他一般公共服务支出

63.91

0.00

63.91

2019999

  其他一般公共服务支出

63.91

0.00

63.91

205

教育支出

2,734.61

0.00

2,734.61

20501

教育管理事务

354.43

0.00

354.43

2050102

  一般行政管理事务

133.16

0.00

133.16

2050199

  其他教育管理事务支出

221.27

0.00

221.27

20502

普通教育

1,206.99

0.00

1,206.99

2050201

  学前教育

912.45

0.00

912.45

2050204

  高中教育

233.80

0.00

233.80

2050299

  其他普通教育支出

60.74

0.00

60.74

20599

其他教育支出

1,173.19

0.00

1,173.19

2059999

  其他教育支出

1,173.19

0.00

1,173.19

207

文化旅游体育与传媒支出

543.03

0.00

543.03

20701

文化和旅游

342.35

0.00

342.35

2070101

  行政运行

29.90

0.00

29.90

2070108

  文化活动

39.71

0.00

39.71

2070109

  群众文化

137.97

0.00

137.97

2070110

  文化和旅游交流与合作

5.75

0.00

5.75

2070111

  文化创作与保护

1.80

0.00

1.80

2070114

  文化和旅游管理事务

4.99

0.00

4.99

2070199

  其他文化和旅游支出

122.23

0.00

122.23

20702

文物

84.65

0.00

84.65

2070202

  一般行政管理事务

14.95

0.00

14.95

2070204

  文物保护

10.00

0.00

10.00

2070299

  其他文物支出

59.70

0.00

59.70

20703

体育

89.58

0.00

89.58

2070305

  体育竞赛

9.00

0.00

9.00

2070307

  体育场馆

80.58

0.00

80.58

20708

广播电视

0.45

0.00

0.45

2070899

  其他广播电视支出

0.45

0.00

0.45

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

0.00

26.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

26.00

0.00

26.00

208

社会保障和就业支出

4,355.63

181.42

4174.21

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.19

0.00

3.19

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.19

0.00

3.19

20802

民政管理事务

2,238.38

160.10

2078.28

2080201

  行政运行

498.45

160.10

338.35

2080202

  一般行政管理事务

60.82

0.00

60.82

2080206

  社会组织管理

1.97

0.00

1.97

2080207

  行政区划和地名管理

0.44

0.00

0.44

2080208

  基层政权建设和社区治理

1,400.04

0.00

1,400.04

2080299

  其他民政管理事务支出

276.67

0.00

276.67

20808

抚恤

0.32

0.00

0.32

2080899

  其他优抚支出

0.32

0.00

0.32

20810

社会福利

355.66

0.00

355.66

2081001

  儿童福利

110.26

0.00

110.26

2081002

  老年福利

107.54

0.00

107.54

2081004

  殡葬

92.43

0.00

92.43

2081005

  社会福利事业单位

7.25

0.00

7.25

2081006

  养老服务

38.19

0.00

38.19

20811

残疾人事业

471.72

0.00

471.72

2081105

  残疾人就业和扶贫

11.71

0.00

11.71

2081107

  残疾人生活和护理补贴

414.96

0.00

414.96

2081199

  其他残疾人事业支出

45.05

0.00

45.05

20819

最低生活保障

702.81

0.00

702.81

2081902

  农村最低生活保障金支出

702.81

0.00

702.81

20820

临时救助

17.04

0.00

17.04

2082001

  临时救助支出

11.34

0.00

11.34

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5.70

0.00

5.70

20821

特困人员救助供养

545.19

0.00

545.19

2082102

  农村特困人员救助供养支出

545.19

0.00

545.19

20826

财政对基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

15.61

15.61

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

5.71

5.71

0.00

210

卫生健康支出

1,876.65

7.14

1869.51

21001

卫生健康管理事务

318.04

0.00

318.04

2100102

  一般行政管理事务

80.05

0.00

80.05

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

237.99

0.00

237.99

21003

基层医疗卫生机构

82.84

0.00

82.84

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

82.84

0.00

82.84

21004

公共卫生

533.52

0.00

533.52

2100403

  妇幼保健机构

15.99

0.00

15.99

2100408

  基本公共卫生服务

232.49

0.00

232.49

2100409

  重大公共卫生服务

9.15

0.00

9.15

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

270.98

0.00

270.98

2100499

  其他公共卫生支出

4.91

0.00

4.91

21007

计划生育事务

63.61

0.00

63.61

2100716

  计划生育机构

0.52

0.00

0.52

2100799

  其他计划生育事务支出

63.09

0.00

63.09

21011

行政事业单位医疗

7.14

7.14

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.14

7.14

0.00

21013

医疗救助

41.52

0.00

41.52

2101301

  城乡医疗救助

41.52

0.00

41.52

21015

医疗保障管理事务

537.20

0.00

537.20

2101506

  医疗保障经办事务

1.99

0.00

1.99

2101550

  事业运行

526.18

0.00

526.18

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

9.03

0.00

9.03

21016

老龄卫生健康事务

18.10

0.00

18.10

2101601

  老龄卫生健康事务

18.10

0.00

18.10

21099

其他卫生健康支出

274.69

0.00

274.69

2109999

  其他卫生健康支出

274.69

0.00

274.69

212

城乡社区支出

6.85

0.00

6.85

21201

城乡社区管理事务

6.85

0.00

6.85

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.85

0.00

6.85

213

农林水支出

2.30

0.00

2.30

21307

农村综合改革

2.30

0.00

2.30

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2.30

0.00

2.30

221

住房保障支出

9.39

9.39

0.00

22102

住房改革支出

9.39

9.39

0.00

2210201

  住房公积金

9.39

9.39

0.00

229

其他支出

39.18

0.00

39.18

22999

其他支出

39.18

0.00

39.18

2299999

  其他支出

39.18

0.00

39.18

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 单位 :河源江东新区社会事务局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.57

302

商品和服务支出

15.42

30101

基本工资

134.91

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.20

30106

伙食补助费

3.13

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.61

30206

电费

0.003

30109

职业年金缴费

5.71

30207

邮电费

0.49

30110

职工基本医疗保险缴费

7.14

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.09

30211

差旅费

6.40

30113

住房公积金

9.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

2.59

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.96

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

5.04

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

3.96

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.51

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

182.53


公用经费合计

15.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 :河源江东新区社会事务局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 :河源江东新区社会事务局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

6773.36

6773.36

0.00

6773.36

0.00

212

城乡社区支出

0.00

6,600.26

6,600.26

0.00

6,600.26

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

6,590.95

6,590.95

0.00

6,590.95

0.00

2120802

  土地开发支出

0.00

6,590.95

6,590.95

0.00

6,590.95

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

9.31

9.31

0.00

9.31

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

9.31

9.31

0.00

9.31

0.00

229

其他支出

0.00

173.10

173.10

0.00

173.10

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

173.10

173.10

0.00

173.10

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

78.58

78.58

0.00

78.58

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

55.69

55.69

0.00

55.69

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

33.84

33.84

0.00

33.84

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位 :河源江东新区社会事务局

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

“三供一业”移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

0.00

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

0.00

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

0.00

0.00

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

0.00

0.00

注:本表本年无发生


  第三部分:河源江东新区社会事务局2021年部门决算情况说明

  一、2021年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  河源江东新区社会事务局2021 年度总收入16991.38 万元,其中本年收入16945.01 万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入10171.65 万元,比上年决算数减少20552.76万元,下降66.89%。主要变动情况:一是一般公共服务支出减少3830.70万元,二是教育支出减少12340.16万元,三是卫生健康支出减少873.92万元。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入6773.36 万元,比上年决算数增加6295.34万元,增长1316.96%。主要变动情况:一是城乡社区支出增加6244.01万元,二是其他支出增加51.33万元。 

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

  4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 

  5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 

  6.经营收入0 万元,与上年决算数持平

  7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 

  8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。

  (二)年度支出总体情况

  河源江东新区社会事务局2021 年度总支出16945.01 万元,其中本年支出16945.01 万元。具体情况如下:

  1.基本支出197.95 万元,比上年决算数增加15.78万元,增长8.66%,主要变动情况:社会保障和就业支出增加了33.30万元,住房保障支出增加了9.39万元。

  2.项目支出16747.06 万元,比上年决算数减少14273.19万元,下降46.01%,主要变动情况:一是一般公共服务支出3828.90万元,二是教育支出减少12340.17万元。

  3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

  二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2021年度财政拨款收入说明

  河源江东新区社会事务局2021 年度财政拨款收入合计16945.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10171.65 万元,比上年决算数减少20552.76 万元,下降66.89%;主要变动情况:一是一般公共服务支出减少3830.70万元,二是教育支出减少12340.16万元,三是卫生健康支出减少873.92万元。 ;政府性基金预算财政拨款收入6773.36 万元,比上年决算数增加6295.34 万元,增长1316.96%;主要变动情况:一是城乡社区支出增加6244.01万元,二是其他支出增加51.33万元。 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%;主要变动情况:无 

  (二)2021年度财政拨款支出说明

  河源江东新区社会事务局2021 年度财政拨款支出合计16945.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10171.65 万元,比年初预算数减少16052.28 万元,下降61.21%;主要变动情况:一是严格控制支出;二是因建筑施工进度,部分建设项目需跨年支付工程款;三是部分项目在2021年度未开展 ;政府性基金预算财政拨款支出6773.36 万元,比年初预算数减少11560.73 万元,下降63.06%;主要变动情况:一是因建筑施工进度,部分建设项目需跨年支付工程款;二是部分项目在2021年度未开展  ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%;主要变动情况:无 

  三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  河源江东新区社会事务局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算0.5 万元的0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0.5 万元的0% 。

  2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于无。

  3.公务接待费支出0 万元,主要用于无 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。主要包括无。 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021 年本单位 机关运行经费支出15.42 万元,比上年决算数)增加0.79 万元,增长5.40%。 主要增减变动情况是:根据实际需要,办公经费增加0.79万元。 

  (二)政府采购支出情况说明

  2021 年本单位 政府采购支出总额107.88 万元,其中:政府采购货物支出37.30 万元、政府采购工程支出36.17 万元、政府采购服务支出34.41 万元。授予中小企业合同金额107.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额107.88万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.58%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.53%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.90%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2021 年12月31日,本单位 共有车辆0 辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  绩效管理工作总体情况。我局2020年度未开展绩效自评。 

  绩效自评结果。无。 


  第四部分:名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   2021年河源江东新区社会事务局部门决算.pdf


  责任编辑:蔡天宇  邱晓琳

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