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2022年河源江东新区公路事务中心部门预算
来源:本网时间:2022-02-15 16:12:01
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2022年河源江东新区公路事务中心部门预算

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2022年河源江东新区公路事务中心 部门预算


目 录

第一部分  河源江东新区公路事务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  河源江东新区公路事务中心 概况

一、主要职责

 参与编制辖区普通公路(含农村公路,下同)建设和改建(造)计划;组织实施辖区普通公路建设、养护和改造工作;维护普通公路路产路权,承担辖区普通公路路政事务工作;承担普通公路科技项目成果的推广应用工作;承担普通公路的安全生产、应急管理等有关工作;实施创建文明示范路和四好农村公路等工作;负责公路养护切块包干经费投资计划安排使用;承办新区管委会交办的其他事项。 

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:后勤服务中心总核定事业编制69名。其中主任1名、副主任1名。   

三、部门预算构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门预算。 

第二部分  2022 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

11127.84

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

9.7



九、卫生健康支出

40.43



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

10357.33



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

714.92



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.46



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

11127.84

本年支出合计

11127.84

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

11127.84

支出总计

11127.84

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

11,127.84

11,127.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,357.33

10,357.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

  城乡社区管理事务

161.80

161.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

    一般行政管理事务

156.80

156.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

  城乡社区公共设施

441.33

441.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

441.33

441.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

9,538.20

9,538.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

    土地开发支出

9,538.20

9,538.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

  城市基础设施配套费安排的支出

216.00

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

216.00

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

714.92

714.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

  公路水路运输

714.92

714.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

    公路建设

624.92

624.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

    公路养护

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

    其他公路水路运输支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无 


表3

支出总体情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

11,127.84

680.51

10,447.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,357.33

0.00

10,357.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

  城乡社区管理事务

161.80

0.00

161.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

    一般行政管理事务

156.80

0.00

156.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

  城乡社区公共设施

441.33

0.00

441.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

441.33

0.00

441.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

9,538.20

0.00

9,538.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

    土地开发支出

9,538.20

0.00

9,538.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

  城市基础设施配套费安排的支出

216.00

0.00

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

216.00

0.00

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

714.92

624.92

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

  公路水路运输

714.92

624.92

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

    公路建设

624.92

624.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

    公路养护

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

    其他公路水路运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无 


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

11,127.84

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00



九、卫生健康支出

9.7



十、节能环保支出

40.43



十一、城乡社区支出

10357.33



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

714.92



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.46



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

11,127.84

本年支出合计

11127.84



二十四、结转下年

0.00

收入总计

11,127.84

支出总计

11127.84

注: 无 


表5


一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)


单位名称: 河源进江东新区公路事务中心 

单位:万元


功能科目名称

一般公共预算支出


小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

11,127.84

680.51

10,447.33


社会保障和就业支出

9.70

9.70

0.00

  行政事业单位养老支出

3.23

3.23

0.00

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.23

3.23

0.00

  财政对基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6.47

6.47

0.00

卫生健康支出

40.43

40.43

0.00

  行政事业单位医疗

40.43

40.43

0.00

    行政单位医疗

40.43

40.43

0.00

城乡社区支出

10,357.33

0.00

10,357.33

  城乡社区管理事务

161.80

0.00

161.80

    一般行政管理事务

156.80

0.00

156.80

    其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00

  城乡社区公共设施

441.33

0.00

441.33

    其他城乡社区公共设施支出

441.33

0.00

441.33

  国有土地使用权出让收入安排的支出

9,538.20

0.00

9,538.20

    土地开发支出

9,538.20

0.00

9,538.20

  城市基础设施配套费安排的支出

216.00

0.00

216.00

    其他城市基础设施配套费安排的支出

216.00

0.00

216.00

交通运输支出

714.92

624.92

90.00

  公路水路运输

714.92

624.92

90.00

    公路建设

624.92

624.92

0.00

    公路养护

80.00

0.00

80.00

    其他公路水路运输支出

10.00

0.00

10.00

住房保障支出

5.46

5.46

0.00

  住房改革支出

5.46

5.46

0.00

    住房公积金

5.46

5.46

0.00

注: 无 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合    计

680.51

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

647.65

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

591.16

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

6.47

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

3.23

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50501]工资福利支出

40.43

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

0.90

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

5.46

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

11.00

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

3.00

  [30205]水费

  [50201]办公经费

2.00

  [30206]电费

  [50201]办公经费

2.00

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

1.00

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

1.00

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

1.00

  [30228]工会经费

  [50201]办公经费

1.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

21.86

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

21.86

注: 无   


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年度无发生额。 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务中心 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年度无发生额。  

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 河源江东新区公路事务 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230101

    厂办大集体改革支出

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年度无发生额。  

第三部分  2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2022 年本部门收入预算11127.84 万元,比上年增加11127.84 万元,增长100 %,主要原因是2021年预算归口至河源江东新区自然资源和城乡建设局,2021年3月成立预算单位独立核算 ;支出预算11127.84 万元,比上年增加11127.84 万元,增长100 %,主要原因是2021年预算归口至河源江东新区自然资源和城乡建设局,2021年3月成立预算单位独立核算 。

二、“三公”经费安排情况

 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

 2022 年本部门政府采购安排8 万元,其中:货物类采购预算8 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额34.3049 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产8 万元,主要是办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

注: 无 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


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